3月9日上午,我院召开了2017年审计工作会议。院属全资及控股二级公司分管审计工作负责人及审计部门负责人,院财务处、企业发展处有关负责人,在京院属母公司(中心、院、所)负责内部控制评价工作联系人参加了会议。院纪委书记胡振金出席会议并作了重要讲话。
会议传达了国资委《关于进一步加强中央企业内部审计工作的通知》及《中央企业2017年度内部审计工作重点关注事项建议》两个文件精神,对院2017年审计重点工作进行了部署。
胡振金书记对全院审计工作提出了四点要求:一是重视上级主管部门文件精神的传达与学习,抓好贯彻落实工作;二是提高对内部审计工作重要性的认识,强调内部审计工作着眼于企业经营管理活动的合理性、合规性、效益性,在维护企业效益、规范管理制度、防范经营风险等方面发挥着独特作用;三是强化内外部监督检查发现问题的整改落实工作,以整改工作成效推动企业管理提升;四是切实提高内部审计工作质量和水平,强调审计工作要突出风险导向,目标要明确,人员要落地,不断提高审计工作能力。